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                泾■源县民政局2019年部门预算

                索引号 640424006/2019-00006 文号 生成日期 2019-01-21
                公开方式 主动公开 发布机构 泾源县民政㊣局 责任部门

                目录

                第一部分  单位概况

                一、主要职能

                二、部门预算单位构成

                第二部分  2019年部门预算表

                一、财政拨款收支总表

                二、一般公共≡预算支出表

                、一般公♀共预算基∮本支出表

                、一般公共预算“三公”经费支出表

                、政府性基金预算支出表

                、部门收支总表

                、部门Ψ 收入总表

                、部门支卐出总表

                第三部分  2019年部门∴预算情况说明

                第四部分  名词解释

                民政局2019年部门预算——单位概况

                一、主要职能

                (一)贯彻实施ζ 有关法律、法规、规章,执行国家和自治区关于民政工作的方针、政策;拟定◆全县民政事业发展规划和年度计划并组★织实施ぷ。

                (二)制定和落实救灾工作措施;负责组织、协调全县救灾工作;组织〗自然灾害救助应急体系建设,负责组织灾情核查、汇总、报告工作;负责全县救灾款物的管理、分配和监督使用╳工作;会同有关方面组织协调紧急转移安置灾民、农村灾民毁损房屋恢复重建补助和灾民生◤活救助;组织、指导救灾◇捐赠。

                (三)组织落实优抚政策、标准和办法;拟定全這可是云海門县退役士兵和军转干部安置计划。

                (四)贯彻落实自治区■社会救助政策和标准,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救∞助工作;参与住房、教育、司法救助工作;承担全县社会救助信息管理的具体工作;负责全县区域内社会救助家庭经济状况核对信息系统的管◥理和维护等工作;负责具体的核对工作;指导乡镇(街道)开展核对工作。

                (五)贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区建∩设政策;负责城乡社区服务体系建设;指导村民委员会和城镇社区民主选举、民主决策、民主管理、民主监督工作,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

                (六)贯彻执行行政区划管理政策、行政区域界线和地名管理办法;负责本行政区』域地名管理和乡镇↑、行政村的设立、撤消、变更、命名初审、报批工作;负责全县行政区域界线∞管理工作;负责建立健全相关信息档案。

                (七)负责拟定全县社会福利事业发展规划并组织实施;组织、指导和监督落实社会福利事业政策和标准;负责促进社会慈善事业的发展;组织、指导社∑ 会捐助工作;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

                (八)贯彻落实婚姻▼、殡葬管理和儿童收养政㊣策;负责指导婚姻、殡葬、收养、救助服务管理工作」;承担全县婚姻登记信息管理工作。

                (九)依法对全县社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记和执法监察;承担全县社会组织信息管理工作。

                (十)会同有关部↘门拟定全县社会工作发展规划,贯彻执行社↘会工作政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关》志愿者队伍建设。

                (十一)负责民政统计、信访工作;承担民政事务信息发布工作。

                (十二)承办县委、政府和上级业务部门交办的其他事项。

                二、部门预算单位构成

                (一)办公室    

                拟定局机关各项规章制∏度并监督执行,协助局领导对工作进行综合协调、监督检查,对会议决定及局领导批示进行督办,协助局领导承担综合性调研工〓作,承办各类文件的收发、登记、传阅、立卷、归档和印章管理工作;起草本≡局工作计划、总结、主要领导讲话等综合性文※件;负责会议的组织服务工作,负责干部职◣工的年终考核和平时考核等工作;负责机关财务及物资管理工作;负责信访↘接待、车辆调度、后勤服务、辖区安全卫生工作;负责信息、保密、宣传、党务工作;负责党风廉政和都沒人敢說斬斷本座精神文明建设工作;负责贯彻落实局教育实践活动领导小组的各项决策部署;负责组织⊙机关干部职工的学习;协调各业务办公ξ 室的工作;完成局∩领导交办的其他工作。

                (二)救灾救济沒錯管理岗位    

                拟定救灾救济的有关政策、规定及管理办ξ法〖,组织实施抢险救灾救济和农村临时社会救助等▽社会体系建设工作。核查灾情,慰问灾民;发布灾情,提出救灾物资使用方案,监督、检查各乡镇救灾物资使用情况∑;组织社会捐赠活动;拟定孤寡老人及五保人员等特殊困难群体权益保障政策并组织实施;拟定危房改造工作规划并组织实施;拟定社会福利事业发展规划和敬老院等福利机构标准及管理规范;负责社会福利企业的认定和管理工作;监督检查各敬老院的工作;完成局领导交办☆的其他工作。

                (三)优抚安置管理岗位   

                拟定优抚安置的有关政策、规定及管理办法,贯彻执行各类优抚、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准;拟定退役义务兵、转业士官安置计划;积极探索研究新形势下符合县上实际的安置办法;承担县拥军优属拥政▽爱民工作领导小组的日常工作;完成局领导交办的其他工作。

                (四)基层︽政权管理岗位

                拟定城乡◣基层群众自治组织和社区建设的有关政策、规定并组织实施ξ;负责指ξ导乡镇政务公开、村务公开、村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;拟定社区服务管理办法及有关政策;负责全县行政区划工作,承办行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作;负责全县★行政区域界线的勘定和管理工作;负责边界争议的〓调查处理工作;负责城市低保的调冰塊堵賺他們自然知道這是六劫強者查,审批档案◣管理及城市低保金的发放;负责制定地名管理的政策ω 规定;负责地名命名,更名审查工作和地名标志的设置管理,负责街、巷、楼、门牌的设置管理,开展地名资料的收集、整理、建档工作;研究制定全县殡葬管理工作;完成局领导交办的其他工作。

                (五)社会事ξ务管理岗位

                负责婚姻登记管理工作;负责孤残儿童救治登记,孤儿档案管理及孤儿养想找個安全育津贴发放;负责全县收养登记管理工作;负责流浪乞讨人员救助,完成局领导交办的其他工作。

                (六)社会组织工委管理岗ω 位    

                宣传、贯彻和执行党的路线、方针、政策,促进区、市、县党委各项决策部署在社会组织的贯彻落实;拟定全♂县社会团体管理的有关规定,负责全县性社会团□ 体,跨地区社团和县级◣民办非企业单位的登记、年度检查及☆管理工作;负责查处民间组织的违法行为和未经登记的非法组织;查处民办企业单位的违法行█为和未经注册登记的◤民办非企业单位;在社会组织中的党组织开展党的宣传、教育、组织、纪律检查、群众和统一战线工作,协调做好全县社会组织 閣主党建工作的调查研究。筹备社会组织工作委员会的各种会议及各项活动。

                泾源县民ㄨ政局2019年部门预算——预算表

                一、财政拨款收支预算总ぷ表

                财政拨♀款收支预算总表

                单位:万元

                收     入

                支     出

                项    目

                预算数

                项目(按功能分类)

                预算数

                小计

                一般⊙公共预算财政拨款支出

                政府█性基金预算财政拨款支出

                一、本年收入


                一、本年支出




                (一)一般公那些動手共预算财政拨款收入


                (一)一般公共服〖务支出




                (二)政府性基金预※算财政拨款收入


                (二)外交支出






                (三)国防支出






                (四)公共安全支【出






                (五)教育支出






                (六)科学技术↙支出






                (七)文化旅游体育Ψ与传媒支出






                (八)社会保障和就业◥支出

                10051278.48 

                10051278.48 




                (九)卫生健康支出






                (十)节能环保支出

                227485.40 

                227485.40 




                (十一)城乡社↓区支出






                (十二)农林水↘支出

                540000 

                540000 




                (十三)交通运输支出






                (十四)资源勘探信息等支出






                (十五)商业服务「业等支出






                (十六)金融支出






                (十七)自然资源海洋气象等支出






                (十八)住房保障╳支出

                252318.60 

                252318.60 




                (十九)粮油物资储备支出






                (二十)灾害防治及应急管理支出






                (二十其他支出










                二、上年结转结▲余


                二、年末结转●结余




                (一)一般公自刎于你身前共预算财政拨款


                (一)一般公共预算财政拨款




                (二)政府性基金预算财政拨款


                (二)政府性基金预算财政拨款




                收入总计

                11071082.48 

                支出总计

                11071082.48

                11071082.48


                注:支出预算功能科目各单位根据█本单位实『际据实填写,其他科目删除。

                、一般公共预算财政拨款支出表

                一般公共预算财政拨款支出表

                单位:万元

                功能分类科目

                2018年执行数(决算数)

                2019年预算数

                2019年预算数↘与2018年执行数(决算数)

                科目编码

                科目名称

                合计

                基本支出

                项目支出


                增减额

                增减%

                2080201

                行政运行


                1809489.00

                1509489.00

                300000.00



                2080299

                其他民政管理事务


                1050000.00


                1050000.00



                2080504

                未归∏口管理的行政单位离退休


                159750.00

                159750.00




                2080506

                机关事业单位职业年◣金缴费支出


                72740.16

                72740.16




                2080507

                对机关▓事业单位基本养老保险基金的补助


                192122.40

                192122.40




                2080805

                义〖务兵优待


                500000.00


                500000.00



                2081002

                老年福利


                1480000.00


                1480000.00



                2081902

                农村最低生活保障金支出


                3000000.00


                3000000.00



                2082701

                财政对失业◢保险基金的补助


                1596.00

                1596.00




                2082702

                财政对工伤〖保险基金的补助


                1818.50

                1818.50




                2082703

                财政对生育保㊣险基金的补助


                7274.02

                7274.02




                2101101

                行政单位医疗


                79665.44

                79665.44




                2101103

                公务【员医疗补助


                42653.16

                42653.16




                2130705

                对村民委员会和村党支部的补助


                540000.00


                540000.00



                2210201

                住∮房公积金


                127930.68

                127930.68





                【146002】泾源县城乡居民最低生活保障中心


                1100346.84

                1100346.84




                2080201

                行政运行


                825247.00

                825247.00




                2080506

                机关事业单位职∩业年金缴费支出


                40332.48

                40332.48




                2080507

                对机关事业单位基本养老》保险基金的补助


                100831.20

                100831.20




                2082701

                财政对失业保№险基金的补助


                4561.56

                4561.56




                2082702

                财政对工伤保险基金的补助


                1008.31

                1008.31




                2082703

                财政对生育保险基金的补助


                4033.25

                4033.25




                2101102

                事︽业单位医疗


                41858.72

                41858.72




                2101103

                公【务员医疗补助


                15124.68

                15124.68




                2210201

                住房☆公积金


                67349.64

                67349.64





                【146003】泾源县救助∮站


                425493.68

                425493.68




                2080201

                行政运行


                318179.00

                318179.00




                2080506

                机关事业单位职业年金缴费支出


                15720.96

                15720.96




                2080507

                对机关事业单位基本养老保险基金的补助


                39302.40

                39302.40




                2082701

                财政对失业保险基金的补助


                1785.12

                1785.12




                2082702

                财政对工伤保险基金的补助


                393.02

                393.02




                2082703

                财政对生育保险基金的补助


                1572.10

                1572.10




                2101102

                事业单位医▽疗


                16344.24

                16344.24




                2101103

                公务员医疗补助


                5895.36

                5895.36




                2210201

                住房公积金


                26301.48

                26301.48





                【146004】泾源县殡葬管理所


                480202.60

                480202.60




                2080201

                行政运行


                355140.00

                355140.00




                2080506

                机关事业单位职业年金缴费支出


                18283.20

                18283.20




                2080507

                对机关事业单位基本养老保险基金的补助


                45708.00

                45708.00




                2082701

                财政对失业保险基金的补助


                2105.40

                2105.40




                2082702

                财政对工伤保险基金的补助


                457.08

                457.08




                2082703

                财政对生育保险基金的补助


                1828.32

                1828.32




                2101102

                事业单←位医疗


                19087.60

                19087.60




                2101103

                公务员医疗补助


                6856.20

                6856.20




                2210201

                住房公积金


                30736.80

                30736.80




                、一般公共预算财政拨款基本支出表

                一般公共预算财政拨款基本支出表

                单位:万元

                经济科目

                基本支出预算

                科目编码

                科目名称

                合计

                人员支出

                日常公用支出

                总计

                11071082.48


                11071082.48

                301

                一、工资福利支出




                30101

                基本工资

                865560.00


                865560.00

                30102

                津贴补贴

                1113605.00


                1113605.00

                30103

                奖金

                72130.00


                72130.00

                30106

                伙∮食补助费

                0


                0

                30107

                绩效工资

                0


                0

                30108

                机关事业单位基本养老保险缴费

                377964.00


                377964.00

                30109

                职业年金缴费

                147076.80


                147076.80

                30110

                职工基本医疗保险缴费

                156956.00


                156956.00

                30111

                公务员医◣疗补助缴费

                56694.60


                56694.60

                30112

                其他社会保∴障缴费

                28432.68


                28432.68

                30113

                住房公积金

                252318.60


                252318.60

                30114

                医疗费

                0


                0

                30199

                其他工资福利支出

                837760


                837760

                302

                二、商品和服务≡支出

                0


                0

                30201

                办公费

                512000.00


                512000.00

                30202

                印刷费

                0


                0

                30203

                咨询费

                0


                0

                30204

                手续费

                0


                0

                30205

                水费

                10000.00


                10000.00

                30206

                电费

                10000.00


                10000.00

                30207

                邮电费

                30000.00


                30000.00

                30208

                取暖费

                0


                0

                30209

                物ω 业管理费

                0


                0

                30211

                差旅费

                20000.00


                20000.00

                30212

                因公出国(境)费用

                0


                0

                30213

                维修(护)费

                0


                0

                30214

                租赁费

                0


                0

                30215

                会议费

                0


                0

                30216

                培训费

                0


                0

                30217

                公务接〒待费

                0


                0

                30218

                专用材料费

                0


                0

                30224

                被装购置费

                0


                0

                30225

                专用燃料费

                0


                0

                30226

                劳务费

                770000.00


                770000.00

                30227

                委托♀业务费

                0


                0

                30228

                工会经费

                0


                0

                30229

                福利费

                0


                0

                30231

                公∏务用车运行维护费

                2000.00


                2000.00

                30239

                其他交通费用

                0


                0

                30240

                税金及附加费用◥

                0


                0

                30299

                其他Ψ商品和服务支出

                715000.00


                715000.00

                303

                三、对个人和家庭√的补助

                0


                0

                30301

                离休费

                0


                0

                30302

                退休费

                146430.00


                146430.00

                30303

                退职(役)费

                0


                0

                30304

                抚恤金

                0


                0

                30305

                生活补助

                4053320.00


                4053320.00

                30306

                救济费

                0


                0

                30307

                医疗费补助

                13834.80


                13834.80

                30308

                助学金

                0


                0

                30309

                奖励金

                0


                0

                30310

                个人农业生产补贴

                0


                0

                30399

                其他对个人和家庭的补助支出

                880000.00


                880000.00

                310

                四、资本性支出

                0


                0

                31002

                办公设↑备购置㊣

                0


                0

                31003

                专用设备购置

                0


                0

                31007

                信息网络及软件购置更新

                0


                0

                31099

                其他资↑本性支出

                0 


                0 

                、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                单位:万元

                2018年预算数

                2018年执行数(决算数)

                2019年预算数

                合计

                因公出国(境)费

                公务用车购置及运行费

                公务接待费

                合计

                因公出国(境)费

                公务用车购置及运行费

                公务接待费

                合计

                因公出国(境)费

                公务用车购置及运行费

                公务接待费

                小计

                公务用Ψ车购置费

                公务用Ψ车运行费

                小计

                公务用车购置费

                公务用车运行费

                小计

                公务用车购置费

                公务用车运行费

                0

                0

                0

                0

                0 

                0 

                0

                0 

                0

                0 

                0

                0

                2000.00


                2000.00


                2000.00










































































                、政府性基金预算财政拨款支出表

                政府性基金预算财政拨款支出表

                单位:万元

                功能分类科目

                2018年执行数(决算数)

                2019年预算数

                2019年预算↓数与2018年执行数(决算数)

                科目编码

                科目名称

                合计

                基本支出

                项目支出

                增减额

                增减%

                小计

                人员经费

                日常公用经费





























































                、部门收支预算Ψ 总表

                部门收支预算总表

                单位:万元

                收     入

                支     出

                项目

                预算数

                项目

                预算数

                一、财政拨款预算收入


                一、行政支出


                (1)一般公共预算财㊣政拨款收入

                11071082.48

                其中:财政拨款支☆出→

                4201082.48

                (2) 政府性基金预算财◎政拨款收入

                0

                非同级←财政拨款支出


                二、事业预算↙收入

                0

                二、事业支出

                6870000.00

                其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

                0

                其中:财政拨款支出


                纳入财政专户管理的非税收√入

                0

                非同级财政拨◇款支出


                三、上级补助预◣算收入

                0

                三、经营支出

                0

                四、附属单位上缴○预算收入

                0

                四、上缴上级◣支出

                0

                五、经营预算收入

                0

                五、对〖附属单位补助支出

                0

                六、债务预算ξ收入

                0

                六、投资支出

                0

                七、非同级财政拨款预算●收入

                0

                七、债务还本←支出

                0

                八、投资预算◆收益↘

                0

                八、其他支出

                0

                九、其他预算⊙收入

                0







                本年收入合计


                本年支出合计






                十、上年结转

                0

                九、年末结转為什么自己不利用下神器來對抗著突兀到來结余

                0

                (1)财政拨款结转↑

                0

                (1)财政拨款结转

                0

                其中:一般公共预算财政●拨款收入

                0

                其中:一般公共预算财〗政拨款收入

                0

                政府性基金预算财政拨款收入

                0

                政府性基金预算财政拨款收入

                0

                (2)非财政拨款结转

                0

                (2)财政∑ 拨款结余

                0

                其中:本级横向财政拨↘款

                0

                其中:一般公共预ぷ算财政拨款收入

                0

                非本〓级财政拨款

                0

                政府性基金预算财政拨款收入

                0

                十一、上年结余

                0

                (3)非财政拨款结转

                0

                (1)财政拨款结余

                0

                其中:本级横向财政拨款

                0

                其中:一般公共预算财政♂拨款收入

                0

                非本级财◥政拨款

                0

                政府性基金预算财政拨款收入

                0

                (4)非财政拨款结余

                0

                (2)非财政拨款结余

                0

                其中:本级横向财政拨款

                0

                其中:本级横向财政拨款

                0

                非本级财政拨款

                0

                非本级财政拨款

                0

                (5)专用结余

                0

                (3)专用结余

                0

                (6)经营结余

                0

                (4)经营结余

                0







                收入总计

                0

                支出总计

                0

                、部门ω收入总表

                部门收入☆总表

                单位:万元

                本年收入合计

                财政拨款预算收入

                事业预算收入

                上级补助预算收入

                附属单位上□缴预算收入

                经营预算收入

                债务预算收入

                非同级财政拨款预算收入

                投资预算☆收益

                其他预算收入

                小计

                一般公共预算财政》拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

                小计

                其中:


                小计

                非本级财政拨款

                本级横向财政拨款

                非同级财政拨款(科研及辅助活动)

                纳入财政专户管理的非税收入


                11071082.48

                11071082.48

                0

                6870000.00

                6870000.00

                0

                0

                0

                0

                0

                0

                0

                0

                0

                0

















































































                、部门支出总表

                部门支出总表

                单位:万元

                本年支出合计

                行政支出

                事业支出

                经营支出

                上缴上级支出

                对附属单位补助支出

                投资支出

                债务还本他一咬舌頭支出

                其他支出

                11071082.48

                4201082.48

                6870000.00

                0

                0

                0

                0

                0

                0














































                泾源就是四大長老县民政局2019年部门预算——部门预算情况说明

                一、关于民政局2019年财政拨款收支预◤算情况的总体说明

                泾源县民政而局以他目前2019年财政拨款收入预算11071082.48 万元,其中:本年收入 11071082.48  万元,包括一般公共预算拨款 11071082.48万元,政府性基金预算拨款 0万元上年结转结余    万元。财政拨款支出预算11071082.48  万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共說服务支出 万元、社会保障和就业支∩出    万元、住房渺小保障支出     万元。

                二、关于民政局2019年一ㄨ般公共预算财政拨款支出情况说明

                (一)基本支出情况说明

                民政局2019年一←般公共预算财政拨款基→本支出    万元,其中:本年收入安排⌒支出     万元,上年结转资金安排≡支出     万元。2018年执行数(决算数)增加(减少)   万元,增长(下降)  %。

                人员经费     万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴◤费、伙食补助㊣费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

                公用经费    万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理〗费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费々、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支ㄨ出、办公兩顆尖尖设备购置、专用设备购置。

                (二)项目█支出情况说明

                民政局2019年一般公共预算财政拨款项◥目支出    万元,其中:本年收入『安排支出     万元,上年结转结余资金安排支出     万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算    万元,2018年执行数(决算数)增加(减少)   万元,增长(下降)  %。主要用于……。

                必须按功能分类项级科目逐项说明。

                三、关于民政局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

                民政局2019年“三公”经费财政拨〗款预算数为0.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0 万元,公务用车运行费 0.2万元,公务接待费 0万元。

                2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加(减少)     万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车卐运行费增加(减少)0万元;公务接待费增加(减少)0万元。

                四、关于民政局2019年政⌒ 府性基金预算拨款情况说明

                无政府性基金预算财政拨款单位:泾源县民政局2019年无政府性基金预算财政◎拨款收支。

                有政府性基金预算财政拨款单位:

                (一)基本支出情况说明

                ****2019年政府性基金∏预算财政拨款基〖本支出  0  万元,其中:本年收入安排↓支出   0  万元,上年结转资金安排支出  0   万元。2018年执行数(决算数)增加(减少)  0 万元,增长(下降)0  %。

                人员经费   0  万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费看向鄭云峰、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

                公用经费   0  万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务※支出、办公设备购置、专用设备购置。

                项目支出情况说明

                ****2019年政府性基金预算财政拨款项目支出  0  万元,其中:本年收入黑鬼安排支出  0   万元,上年结转结余资金安排支出  0   万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算  0  万元,2018年执行数(决算数)增加(减少)  0 万元,增长(下降) 0 %。主要用于……。

                五、关于民政局2019年收支预算情况的总体说明

                2019年收入总预算  11071082.48  万元,其中:本年收入11071082.48  万元,上年结转结余     万元;支出总预♀算    万元,其中:本年支出     万元,年末结转结余     万元。

                本年收入包括:财政拨款预算收入  11071082.48   万元,占   %;事业预算收入    万元,占   %;上级补助预算收入    万元,   %;附属单位上缴预算收入    万元,   %;经营预算收入  万元,占   %;债务预算收入   万元,  %;非同级财政拨款预算收入   万元,  %;投资预算收益  万元,   %其他预算收入   万元,占   %。

                本年支出包括:行政支出     万元,占   %;事业支出    万元,占   %;经营支出    万元,占   %;上缴上级支出   万元,占   %;对附属单位补助支出   万元,占   %;投资支出   万元,占   %;债务还本支出   万元,占   %;其他支出   万元,占   %。

                六、其他重要事项的情况说明

                (一)机关运∴行经费

                2019年,****本级及所属……等   个行政单♀位和……等  个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算     万元,比2019年预算增加(减少)    万元,增长(下降)   %。主∩要原因是:……

                ……为所属单位名称。

                (二)政府采购情况

                2019年,泾源县民政局政府采购↓预算 0万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算 0万元。

                (三)国有资产占用使用情况

                截至201812月31日,泾源县民政局占用使用国有资产总体情况为房屋    平方米,价值    万元;土地    平方米,价值    万元;车辆    辆,价值   万元;办公家具价值★   万元;其他资▃产价值】   万元。国有资产分布情况为:

                本级部门房屋    平方米,价值    万元;土地    平方米,价值    万元;车辆    辆,价值   万元;办公家具价值   万元;其他资产价¤值   万元。

                所属单位房屋    平方米,价值    万元;土地    平方米,价值    万元;车辆    辆,价值   万元;办公家具价值   万元;其他资产价值   万元。

                (四)预◣算绩效情况

                2019年泾源县民政局重点项目绩效

                (五)其他需说明■的事项

                泾源县民政局2019年部门预算——名词解释

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