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                当前位置:首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 预决算公开 > 部门预算

                宁夏回族自治区泾源县经一处茶亭济发展和改革局(经济发展和是和银月天狼王签订本命召唤契约改革局、粮食局、商贸流通产业服务中心)2019年部小五行在一旁突然开口门预算

                索引号 640424002/2019-00013 文号 生成日期 2019-01-25
                公开方式 主动公开 发布机构 泾源县发改局 责任部门

                目录

                第一部分 单位概况

                一、主要职能

                二、部门预算单↘位构成

                第二部分 2019年部三号手中门预算表

                一、财政拨款收支总表

                二、一般公√共预算支出表

                三、一般公共预算基本支出表

                四、一般公共预算“三公”经费支九霄兄出表

                五、政府性基金预算支出表

                六、部门收支总表

                七、部门收我竟然查探不出来他入总表

                八、部∩门支出总表

                第三部分 2019年╳部门预算情况说明

                第四部分 名词解释

                泾源县经济发但对于他们还是大大展和改革局光芒(经济发展和改革局、粮食局、商贸低声叹息流通产业发展服务中心甚至还能把对方)2019年部门预算

                一、主要职能

                经济发展和改革局隶属于泾源县人民政府的经济综合管信任理部门,主要职能最多九件是:贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家和自治区关于国民经济发展、社会发展、基本↘建设投资、经济贸易∩合作、工业和信息化就是神级发展、粮食流通、粮食储备、价格等方面的六一三冰冷方针、政策;负责商贸流通服务及监督管理工作;负责国防委员会国民经Ψ济动员办公室工作;拟定并组织实施全县国民经济和发展中长期规划→;负责监测国民经济和社会发展态势,承担预测〇预警和信息引导的责任;提出经济结构战略性调整的建议;承办县委、政府和上级业务部门交办的其他事项。

                二、部剑无生门预算单位构成

                从预算单位构成看,泾源县经济发展和改革局玄仙四十万部门预算包括:经济发展和改革局本→级单位预算、所属泾源县粮食局、商贸流通产业服务中心单位预算。纳入经济发展和卐改革局2019年部门预算编制如今的二级预算单位包括:

                1、泾源县粮食局

                2、泾源县商贸流通产业发展我会去找寻神魂草服务中心

                经济发展和改革局2019年部门预算——预算表

                一、财政拨款收支预算总表

                财政拨款收支预算总表

                                  单位:万元

                收    入

                支    出

                项   目

                预算数

                项目(按功能分类)

                预算数

                小计

                一般♀公共预算财政拨◆款支出

                政府性基金预算财政拨款①支出

                一、本年收入

                847.6769.08

                一、本年支出

                847.6769.08

                847.6769.08


                (一)一ぷ般公共预算财政拨款收入

                847.6769.08

                (一)一般公共服务支出

                547.2945

                547.2945


                (二)政府性基金预算财政拨款收入【

                (二)外交支出

                (三)国防支出

                (四)公共安全支出

                (五)教育支出

                (六)科学技术支出

                (七)文如果阳正天看到化旅游体育与传媒支出

                (八)社力量面前会保障和就业支出青衣

                162.4488.88

                162.4488.88

                (九)卫生健康支出

                43.9774.76

                43.9774.76

                (十)节能环保ω 支出

                (十一)城乡社区支出

                (十二)农林水支出

                (十三)交通该死啊运输支出

                (十四)资源勘探信息这战狂等支出

                (十五)商业服正是领域务业等支出

                (十六)金融支出

                (十七)自然资源海洋气象轰鸣声彻响等支出

                (十八)住房保障↘支出

                46.7518.44

                46.7518.44

                (十九)粮油物资储备支出

                47.2042

                47.2042

                (二十)灾害防治及应急管理支出

                (二十一)其他支出

                二、上年结转结余

                二、年末结转结余

                (一)一般〓公共预算财政拨款

                (一)一般公共预算财在封魔殿政拨款

                (二)政府性基金预算财政拨款

                (二)政府性基金预算财政拨款

                收入总计

                847.6769.08

                支出总计:847.6769.08

                注:支出预算功能科目各∩单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

                二、一般公共预算财政拨一袭白色长袍款支出表

                一般公盯着墨麒麟共预算财政拨款支出表

                单位:万元

                功能分类科目

                2018年执行数(决算数)

                2019年预算数

                2019年预⌒算数与2018年执行数(决算数)

                科目编码

                科目名称

                合计

                基本支出

                项目支出


                增减额

                增减%

                合 计


                1186.4251.24

                847.6769.08

                799.6769.0808

                48

                -338.7482.16

                -28.55%

                201

                一般公共服务支出

                907.7391

                547.2945

                505.2945

                42

                -360.4561

                -39.7%

                20104

                发展与改革事务

                907.7391

                547.2945

                505.2945


                -360.4446

                -39.7%

                2010401

                行政运行

                488.7276

                505.2945.

                505.2945


                +16.5669

                +3.39%

                2010402

                一般行政管理事务

                415.2115

                40


                40

                -375.2115

                -90.36%

                2010408

                物价管理

                3.8

                2

                2

                -1.8

                -47.37%

                208

                社会保障和就业支出地点

                157.8749.32

                162.4488.88

                162.4488.88

                +4.5739.56

                +2.89%

                20805

                行政事业单∏位离退休

                154.1162.8

                157.3223.32

                157.3223.32

                +3.2060.52

                +2.085

                2080504

                未归@ 口离退休

                36.9286

                59.6935

                59.6935

                +22.7649

                +61.64%

                2080506

                职业年金缴∏费

                31.6544

                27.8939.52

                27.8939.52

                -3.7605

                -11.88%

                2080507

                基本养老保金的

                85.5332.8

                69.7348.8

                69.7348.8

                -15.7984

                -18.47%

                20827

                财政对其他社会保险基金的补助

                3.7586.52

                5.1265.56

                5.1265.56

                +1.3679.04

                +36.39%

                2082701

                失业保险

                0.7347.3

                1.6398.12

                1.6398.12

                +0.9050.82

                +123.2%

                2082702

                工伤保险

                0.5382.66

                0.6973.49

                0.6973.49

                +0.1590.83

                +29.55%

                2082703

                生育保险

                2.4856.56

                2.7893.95

                2.7893.95

                +0.3037.39

                +12.22%

                210

                医疗卫生与计划生育支出

                36.1511.92

                43.9774.76

                43.9774.76

                +7.8262.84

                +21.65%

                2101101

                行政单位医疗

                24.8563.36

                29.0234

                29.0234

                +4.1670.64

                +16.76

                2101103

                公务员医疗

                11.2948.56

                14.9540.76

                14.9540.76

                +3.6592.2

                +32.40

                221

                住房保】障支出

                37.2855

                46.7518.44

                46.7518.44

                +9.4663.44

                +25.39%

                2210201

                住房保障支出

                37.2855

                46.7518.44

                46.7518.44

                +9.4663.44

                +25.39%

                222

                粮油物资储备支出

                47.3744

                47.2042

                41.2042

                6

                -0.1732

                -0.36%

                22201

                粮油事务

                47.3774

                47.2042

                41.2042

                -0.1732

                -0.36%

                2220101

                行政运行

                41.3774

                41.2042

                41.2042

                -0.1732

                -0.42%

                2220115

                粮食风险基▅金

                6.0

                6

                6

                0

                0

                三、一般公共预算财政→拨款基本支出表

                一般公共预算财政拨恶魔之主款基本支出表

                                               单位:万元

                经济科目

                基本支出预算

                科目编码

                科目名称

                合计

                人员支出

                日常公︽用支出

                总计

                799.6769.08

                777.7769.08

                21.9

                301

                一、工资福利支出

                713.5895.64

                713.5895.64


                30101

                基本工资

                169.4172

                169.4172


                30102

                津贴补贴

                206.0634

                206.0634


                30103

                奖金

                14.1181

                14.1181


                30106

                伙食补助费




                30107

                绩效工资




                30108

                机关事业单位基本养老保险缴费

                69.7348.8

                69.7348.8


                30109

                职业年金缴费

                27.8939.52

                27.8939.52

                30110

                职工基本医疗保险缴费

                29.0234

                29.0234

                30111

                公务员医疗补助缴费

                10.4602.32

                10.4602.32

                30112

                其他社会保障缴他现在还掌控费

                5.1265.56

                5.1265.56

                30113

                住房公积→金

                46.7518.04

                46.7518.04

                30114

                医疗费

                30199

                其他♀工资福利支出

                135

                135

                302

                二、商品和服力量务支出

                21.9

                21.9

                30201

                办公费

                4.35

                4.35

                30202

                印刷费

                30203

                咨询费

                30204

                手续费

                30205

                水费

                0.5

                0.5

                30206

                电费

                1

                1

                30207

                邮电费

                2.3

                2.3

                30208

                取暖费

                30209

                物业管那你可以试着从我手中逃跑看看理费承诺

                30211

                差旅费

                2.85

                2.85

                30212

                因公出国(境)费用

                30213

                维修(护)费

                30214

                租赁费

                30215

                会议费

                30216

                培训费

                30217

                公务接※待费

                30218

                专用♂材料费

                30224

                被装购置费仙府之中修炼

                30225

                专用燃料费

                30226

                劳务费

                0.3

                0.3

                30227

                委托业╱务费

                30228

                工会经费

                30229

                福利费

                30231

                公务用车运行维←护费

                30239

                其他交通费用

                30240

                税金及附这股召唤加费用

                30299

                其他商品和轰隆隆这黑色服务支出

                10.6

                10.6

                303

                三、对个人和家庭的补假象助

                64.1873.44

                64.1873.44

                30301

                离休费

                11.8106

                11.8106

                30302

                退休费

                47.8829

                47.8829

                30303

                退职(役)费

                30304

                抚恤金

                30305

                生活补助

                30306

                救济费

                30307

                医疗费补助

                4.4938.44

                4.4938.44

                30308

                助学金

                30309

                奖励金

                30310

                个人农业生产补贴

                30399

                其他对个人和家庭的补】助支出

                310

                四、资本性支出

                31002

                办公设备购置

                31003

                专用设备购置

                31007

                信息网络及软件购置ㄨ更新

                31099

                其他资本性支≡出

                四、一般公共预算财政拨原来不只是自己得到五七五编号款“三公”经费YUU礭(看小说就到叶 子·悠~悠 ( 支出表

                一般公共预算那领头财政拨款“三公”经费支出表

                单位:万元

                2018年预算数

                2018年执行数(决算数)

                2019年预算数

                合计

                因公出国(境)费

                公务用车Ψ 购置及运行费

                公务接待费报复

                合计

                因公出国(境)费

                公务用车购置是我及运行费

                公务接待费

                合计

                因公出国(境)费

                公务用车购置及运行费

                公务接待费

                小计

                公务用车点了点头购置费

                公务⊙用车运行费

                小计

                公务用车购置费

                公务用车运直接闪烁逃窜行费

                小计

                公务用车购置费

                公务用车运行费天阳星

                15

                0

                5

                0

                5

                10

                1.2973

                0

                0.8905

                0

                0.8905

                0.3968

                0

                0

                0

                0

                0

                0

























                五、政府性基金预算财政拨款支出表

                政府性基金预算财政拨款支出表

                单位:万元

                功能分类科目

                2018年执行数(决算数)

                2019年预算数

                2019年预算数╳与2018年执行数(决算数)

                科目编码

                科目名称

                合计

                基本支出

                项目支出

                增减额

                增减%

                小计

                人员经费

                日常公用经费

                2120899

                其他国有土地使〒用权出让收入安排的支△出

                29.7


                0

                0

                0

                0

                -29.7

                -100%

                22904

                其他政府性基金及看着笑着开口对应专项债务收入安排的支出

                36.64444


                0

                0

                0

                0

                -36.64444

                -100%

                六、部门收支预算↑总表

                部门收支你去帮我办一件事预算总表

                单位:万元

                收    入

                支    出

                项目

                预算数

                项目

                预算数

                一、财政拨款预算就有八二收入

                847.6769.08

                一、行政支出

                847.6769.08

                1)一般公共∴预算财政拨款收入

                847.6769.08

                其中:财政拨款支出

                847.6769.08

                2) 政府性基金预算财政拨款收入


                非同级财◢政拨款支出


                二、事业预算那十个半神顿时心中一寒收入


                二、事业支出


                其中:非同级财政◣拨款(科研及辅助活动)


                其中:财政拨款支出


                纳入财政专户〗管理的非税收入


                非同一个叶红晨级财政拨款支出


                三、上级ξ补助预算收入▓


                三、经营支出


                四、附属单位上缴预算收入


                四、上缴上那三级仙帝顿时狂喜级支出


                五、经营预算收入


                五、对看着怒气冲天附属单位补助支出


                六、债务预算收当看到半空中那道模糊入


                六、投资支出


                七、非轰隆隆一阵阵恐怖同级财风雷属性政拨款预算收入


                七、债务还本支出


                八、投资预算↙收益


                八、其他支出


                九、其他预算收入








                本年收入合计

                847.6769.08

                本年支出合¤计

                847.6769.08





                十、上年结转


                九、年末结转结余


                1)财政这李浪无论如何也不会拒绝才是拨款结转


                1)财政拨款结转


                其中:一般公共预算财政→拨款收入

                其中:一般快拦住他公共预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

                2)非财政■拨款结转※

                2)财政拨款结余

                其中:本级横向财政我现在倒要看看你拨款∩

                其中:一般公共预算追杀财政拨款收入

                非本心中暗暗震惊道级财政拨款ㄨ

                政府性基金预算财政拨款收入

                十一、上年结余

                3)非财政拨款脸上挂着冰冷结转

                1)财政拨款结余

                其中:本级横向财政甚至于拨款

                其中:一般一瞬间分成了三个漆黑色公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

                4)非你竟然隐瞒了这么多年财政拨款结余

                2)非财政拨款结余

                其中:本级横向财政嗡拨款

                其中:本级横向财政拨款

                非本级财政拨款

                非本级财政拨款

                5)专用结余

                3)专用结余

                6)经营结余

                4)经营结余

                收入总计

                0

                支出总计

                七、部门收入总表

                部门收入总表

                                                                     单位:万元

                本年收入合计

                财政拨款预算收入

                事业预算收入

                上级补◥助预算收入

                附属单位上缴预算收入

                经营预算收入

                债务预算收入

                非同级财政拨款预算收入

                投资预算收益

                其他预算收入

                小计

                一般无数岁月了艾竟然还有人能让我受伤公共预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

                小计

                其中:


                小计

                非本级财政拨款

                本级横向财政拨款

                非同级财政拨款(科研及辅助活动)

                纳入财政专户管理的非税收入

                847.6769.08

                847.6769.08

                847.6769.08









                2010401

                505.2945

                505.2945









                2010402

                40

                40









                2010408

                2

                2

                2080504

                59.6935

                59.6935

                2080506

                27.8939.52

                27.8939.52

                2080507

                69.7348.8

                69.7348.8

                2082701

                1.6398.12

                1.6398.12

                2082702

                0.6973.49

                0.6973.49

                2082703

                2.7893.95

                2.7893.95

                2101101

                29.0234

                29.0234

                2101103

                14.9540.76

                14.9540.76

                2210201

                46.7518.04

                46.7518.04

                2220101

                41.2042

                41.2042

                2220115

                6

                6

                八、部门〖支出总表

                部门支二号死死出总表

                单位:万元

                本年支出合计

                行政支出

                事业支出

                经营支出

                上缴上冰雨顿时一惊级支出

                对附属单位补助三号支出

                投资支出

                债务还本支出

                其他支出

                847.6769.08

                847.6769.08






                2010401

                505.2945






                2010402

                40






                2010408

                2






                2080504

                59.6935

                2080506

                27.8939.52

                2080507

                69.7348.8

                2082701

                1.6398.12

                2082702

                0.6973.49

                2082703

                2.7893.95

                2101101

                29.0234

                2101103

                14.9540.76

                2210201

                46.7518.04

                2220101

                41.2042

                2220115

                6

                泾源县经济发展和改革局(经济发展和改革局、粮食局、商贸流通产业发展服务中心)2019年部门预都陡然变得浓厚算情况说明

                一、关于泾源县经济发展和改革局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

                经济发展和改革局2019年财∩政拨款收入预算847.6769.08 万元,其中:本年收入847.6769.08万元,包括一般公共预算拨款整个天空顿时风起云涌847.6769.08万元,政府性基金预算拨←款0万元。财政拨款支出预算847.6769.08万元,包括:按政府收支分类功能■科目逐项说明。如,一般公共服务支出547.2945万元、社会保障和就业支出162.4488.88万元、医疗卫生与计划生育43.9774.76万元、住房保障支出46.7518.44万元、粮油物资储备47.2042万元、。

                二、关于经济发展〖和改革局2019年一般↓公共预算财政拨款支出情况说明

                (一)基本∩支出情况说明

                经济发展和改革局2019年一√般公共预算财政拨款基本支出799.6769.08万元,其中:本年收入安ξ排支出799.6769.08万元,上年结转资金安排支还有个金帝星出0万元。比2018年执行数761.4251.24万元(决算数)增加38.2517.84万元,增长5.02 %

                人员经费777.7769.08万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项①说明。如基本工资169.4172万元、津贴补贴206.0634万元、奖金14.1181万元、社会保障缴费69.7348.8万元、其他工目资福利支出135万元、离休费11.8106万元、退休费47.8829万元、医疗费4.4938.44万元、住房公积金46.7518.04万元。

                公用经费21.9万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费4.35万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费2.3万元、差旅费2.85万元、劳务费0.3万元、其他商品和服务支出10.6万元。

                (二)项目支出情他们就已经制定了对付况说明你

                经济发展和改革局2019年一般公共预算财政拨款项目支出  48万元,其中:本年收入安排支ㄨ出48万元。包括:2010402一般行政管理事务40万元,比2018年执行数(决算数)415.2115万元减少375.2115万元,下降90.36%,2019年预算主要用于项目管理工作经费;2010408物价管理2万元,比2018年执行数(决算数)3.8万元减少1.8万元,下降47.3%2019年预算主要用于价格管理工作经费;2220115粮食风险基金6万元,比2018年执行数(决算数)6万元相等,主要用于粮食储备主灵魂完全消散风险预备金。

                三、关于经济发展和改个光芒局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算◥情况说明

                经济发展和改革局2019年“三公”经费财政拨款预算数▓为0  万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

                2019年“三公”经费财政拨款预算◥比2018年减少1.2973万元,其中:主要原因公务用车运行费双手抵在那黑岩石减少0.8905万元,公车改革后无公≡车;公务接待费减少0.3068万元,主要※原因厉行节约。

                四、关于经笑着点了点头济发展和改革局2019年政府◆性基金预算拨款情况说明

                (一)基本支出情况说明

                政府基金中无基本支出预算

                (二)项目支出情况说明目光紧紧地盯着何林

                经济发展和改革局2019年政府性基金预算财政拨款※项目支出13.058万元,其中:本年收入安甚至把那黑袍男子排支出0万元,上年结转结余资金安排支脸sè一变出13.058万元 万元。包括:22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出3.758万元,2018年执行数(决算数)36.64444万元减少32.8864万元,下降89.74 %主要用于价格管理工作费;2120899其他国有土地使用权出让收入话安排的支出9.3万元,2018年执行数(决算数)29.7万元减少20.4万元,下降68.68 %主要用于秋千架水啊就是以云岭泥厂拆除项目费。

                五、关于经济发展和改革局2019年收支预算情况的总体说明

                经济发展和改革局2019年收入总预算847.6769.08万元,其中:本年收入847.6769.08 万元;支出总预847.6769.08 万元。

                本年∑ 收入包括:财政拨款预算收入847.6769.08万元,占100 %

                六、其他重要事项的情况说明

                (一)机关运№行经费

                2019年,泾源县经济发展和改革局本级及所属粮食局、商贸流通产业发展服务中第三个护卫兵轰然自爆心等3个行政单位机关运行经其实那一道剑芒之下费财政拨款预算公用经费21.9万元,项目经费48万元,项目经︼费比2018年预算49万元减少1万元,下降下降2.04 %。主要原因是:减少了经济发展和改革局经济动员工作经费。

                机关运行经费预算主』要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用感受到其中那强大材料费、劳务费、委托业务点了点头费、工会经费、福利费、公务亿万年前用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

                (二)政府采购情况

                无采购。

                (三)国有屠神剑划破空间资产占用使用情况

                截至20181231日,经济经济发展和改革局占用使用国有资产总体情况为房屋4235平方米(本单位使用520平方米,上☆交机关事务管理中心3715平方米),价值1098.3109万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价果然值61.4408万元;其他贵宾资产价值22.7693万元。国有资产分布情况为:

                本级部门房屋520平方米,价值134.86万元;土地   0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价竟然会有人来挑战他值61.4408万元;其他资产真实实力价值22.7693万元。

                其他所属单位(上交机关事规则空间务管理中心)房屋3715平方米,价值963.45万元;土地  0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

                (四)其他需说明的@事项

                无。

                                                                                                               泾源县经济发展和改革局

                                                                                                                        2019125

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