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                宁夏回族自治区泾源县黄花乡〓人民政府≡2019年部门预算

                索引号 640424032/2019-00013 文号 生成日期 2019-03-05
                公开方式 主动公开 发布机构 泾源县黄花乡 责任部门

                目录

                第一部分  单位概况

                一、主要职能

                二、部门●预算单位构成

                第二部分  2019年◥部门预算表

                一、财政拨款收支总表

                二、一般公共预ζ 算支出表

                三、一般公共预算基本支出表

                四、一般公共预算“三公”经费支出表

                五、政府性基金预算支出表

                六、部门收支总表

                七、部门收入总表

                八、部门支出总表

                第三部分  2019年部门预算情况说明

                第四部分  名词解释

                泾源县黄花︼乡人民政府2019年

                部门预算——单位概况

                一、主要职能

                1、制◤定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组【织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经》济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。 
                   2、制定并组织实对于这种小混混施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设【施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态≡环境的保护,做好护◥林防火工作。
                   3、负责本行政区域内的钱民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综■合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
                   4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
                   5、抓※好精神文明建设」,丰富群众文々化生活,提倡移风Ψ易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
                   6、完成上级政府交办的其它事『项。

                二、部门预算单位构成

                (一)设置行政机构2个,即:党政综合办▅公室、社会与经济管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室。

                党政综合办公室的主要职责是:负责本乡党委、政府、人大主席团文件、材料的起草和会议组织及有关决议、决定的落实、督办工作,承办纪检、检查、组织、人事、机构编制、宣传、统战、民族宗教、计划生育、工会、共青团、妇联、人民武装和人大主席团、人民政协等具体工作。

                社会与经济管理办公室的主要职责是:负责本乡经济社会发展、经济社会管理〖、农村社会保障、财政预决算、统计、防汛、防疫、村务公开、乡村道路交通管理、农村能源开发和新农村建设等管●理工作,负责村镇规划建设和国土资源、生态环境保护等工作。

                社会治安综合治理委员会办公室的主要职责是:负责政法、社会治安综合治理、维护工作稳定、创建平『安乡村等工作;负责群众来信来访、人民调解、行政调解和有关行政执法工作;负责安全生产※、防火和食品安全工作。

                (二)设置事业机构4个,即民生服务中ξ 心、人口和计划︻生育服务中心、科教文卫服务中心、村镇建设规划服务中心、为乡直属事¤业单位。

                民生服务〒中心的主要职责是:贯彻︾执行有关法律、法规、章规和方针、政策;负责农村最低生活保障、救灾救助、农村五保户供养等工作;负责农村养老保险、新型农村合作医疗、创业就业等社会∩保障工作;管理乡镇财政财务和立马露出一副得瑟村级财务;负责财政〖直补农民补贴资金的发放及村干部报酬、村级办公经费、村医补助等资金的监督和管理↑工作,负责完成』乡党委、政府交◥办的其他工作任务。

                人口和计ζ 划生育服务中心的主要职责是:贯彻执行有关法ζ 律、法规、章规和方针、政策;负责开展农村优生优育宣传、教育、培训工作,在育龄人口中普及优生优育知识;负责计划生育手术服务、育龄妇女生育保健服∩务、计划生育管♀理工作;负责本乡人口统计和管理工作;负责计ξ 划生育生殖健康检查、生殖保健咨询服务和孕前管理;做好避孕药具的管理和发放;负责完成乡党委、政府交办的其他工作任务。

                科教文卫▲服务中心的主要职责是:贯彻执行有关法律、法规、章规和方针、政策;负责农村科技推广、实用技术↘培训、普及九年制义务教育等工作;负责文化、广播、电视、体育等工作及其设施的维护和管理工作,组织开展文化娱乐、体育健身活动和精神文明建设∏创建活动,不断活跃农村群众的精神文化生活;负责※农村公共卫生、食品卫生、健康教育、疾病预防等工♂作;负责完成乡党委、政府交办的其他工作任务。

                村镇建设规划服务中心的主要职责是:贯彻执行有关法律、法规、章规和方针、政策;负责农村农田保护户规划、土地「使用规划、宅基地Ψ 规划与实施等工作;负责土♂地纠纷调解与处理等工作;负责村镇建设规划、农村环境保护等工作;负责完成乡党委、政府交办的其他工作任务。

                从预算单╱位构成看,黄花乡政府部门预算包括:黄花乡政府本级预算、所属※站所事业单位预算

                泾源县黄花乡人民】政府2019年部门预算——预算表

                一、财政拨款收支预算总√表

                财政拨款收支预算∞总表

                单位:万元

                收     入

                支     出

                项    目

                预算数

                项目(按功能分类)

                预算数

                小计

                一般公共预算财政〇拨款支出

                政府▓性基金预算财政拨款支出

                一、本年收入

                788.64

                一、本年支出

                788.641

                788.64


                (一)一般公共预算财★政拨款收入

                788.64

                (一)一般公共№服务支出

                315.02

                315.02


                (二)政府性∮基金预算财政拨款收入


                (二)外交支出






                (三)国防支出






                (四)公共Ψ安全支出






                (五)教育支出






                (六)科学技◇术支出






                (七)文化旅游体育与传媒支出

                21.44

                21.44




                (八)社会保障和就业◤支出

                88.17

                88.17




                (九)卫生健康刹那间就有两名忍者飞到了风影支出

                50.08

                50.08




                (十)节能环保支出






                (十一)城乡社区支出






                (十二)农∮林水支出

                262.86

                262.86




                (十三)交通运输支↘出






                (十四)资源▅勘探信息等支出






                (十五)商业▆服务业等支出






                (十六)金融支出






                (十七)自然资源海洋这是他们装气象等支出

                21.17

                21.17




                (十八)住房①保障支出

                29.9

                29.9




                (十九)粮油物资储备支出






                (二十)灾害防治及应急管理支出






                (二十一)其他支出










                二、上年结转结余


                二、年末结转结余




                (一)一般公共预算财政√拨款


                (一)一般话很是疑惑公共预算财政拨款




                (二)政府性基金预算财政拨款


                (二)政府性基金预算财政拨款




                收入总计

                788.64

                支出总计                             788.64

                注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际ω据实填写,其↘他科目删除。

                二、一般公共预算财政拨款支出表

                一般公共预算财政拨款支出表

                单位:万元

                功这次出奇能分类科目

                2018年执行数(决算数)

                2019年预算数

                2019年预算数我我要投诉你与2018年执行数(决算数)

                科目编码

                科目名称

                合计

                基本支出

                项目支出


                增减额

                增减%

                2080507

                对机关事业单位基本养老保险基金的补助

                46.98

                44.88

                44.88




                2100717

                计划生育服务

                21.04

                22.81

                22.81




                2210201

                住房公积金

                21.52

                29.91

                29.91




                2080506

                机关事业单位职业年★金缴费支出


                19

                19




                2101102

                事业单〓位医疗

                4.63

                6.01

                6.01




                2082701

                财政对失业保险基金的补助

                0.29

                0.67

                0.67




                2082702

                财√政对工伤保险基金的补助

                0.31

                0.46

                0.46




                2082703

                财政对生育保险基金的补助

                1.42

                1.79

                1.79




                2101103

                公务员ω医疗补助

                6.16

                8.72

                8.72




                2070109

                群众文化

                19.76

                21.44

                21.44




                2130705

                对〓村民委员会和村党支部的补助

                168.89

                262.86

                262.86




                2010301

                行政运行

                225

                242.02

                242.02




                2080504

                未归口管理的行政单位离退休


                22.43

                22.43




                2101101

                行政单位医疗

                9.62

                12.56

                12.56




                2010699

                其他财政事务支出

                44.35

                53.56

                53.56




                2010302

                一般行政管理事务

                19.44

                19.44

                19.44




                2200101

                行政运行

                18.73

                21.17

                21.17












                三、一般公共预算财政拨款基本支不是坑害自己么出表

                一般公共预算财政拨款基本支出表

                单位:万元

                经济科目

                基本支出预∞算

                科目编码

                科目名称

                合计

                人员支出

                日常公︻用支出

                总计




                301

                一、工资福利↘支出




                30101

                基本工资

                90.75

                90.75


                30102

                津贴补贴

                151.68

                151.68


                30103

                奖金

                61.56

                61.56


                30106

                伙食补助费




                30107

                绩效工资




                30108

                机关事业单位基本养老保㊣险缴费

                44.88

                44.88


                30109

                职业年金缴费ぷ

                17.95

                17.95


                30110

                职工基本医◣疗保险缴费

                18.56

                18.56


                30111

                公务员医疗补助缴费


                6.73


                30112

                其他社会保障缴费




                30113

                住房公积金


                29.9


                30114

                医疗费




                30199

                其他工资福利★支出




                302

                二、商品和服务【支出




                30201

                办公费


                18.8


                30202

                印刷费




                30203

                咨询费




                30204

                手续费




                30205

                水费




                30206

                电费




                30207

                邮电费




                30208

                取暖费




                30209

                物业管理费




                30211

                差旅费




                30212

                因公出国(境)费用




                30213

                维修(护)费




                30214

                租赁费




                30215

                会议费




                30216

                培训费




                30217

                公务接待费




                30218

                专用材料费




                30224

                被装购置费




                30225

                专用燃料费




                30226

                劳务费




                30227

                委托业务费




                30228

                工会经费




                30229

                福利费




                30231

                公ぷ务用车运行维护费




                30239

                其所以问了出来他交通费用




                30240

                税金及附加费用▆←




                30299

                其他商品和服Ψ 务支出




                303

                三、对个人和※家庭的补助




                30301

                离休费




                30302

                退休费




                30303

                退职(役)费




                30304

                抚恤金




                30305

                生活补助

                1.33

                1.33


                30306

                救济费




                30307

                医疗费补助

                1.99

                1.99


                30308

                助学金




                30309

                奖励金




                30310

                个人农业生产补贴




                30399

                其他对个人和家庭的补助支出




                310

                四、资本性支出




                31002

                办公白素打完了电话设备购置




                31003

                专用设◤备购置




                31007

                信息网络及软件购置更新




                31099

                其他资本性支出




                四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                单位:万元

                2018年预算数

                2018年执行数(决算数)

                2019年预算数

                合计

                因公出国(境)费

                公务用车■购置及运行费

                公务接待费

                合计

                因公出国(境)费

                公务用车购置及运行费

                公务接待费

                合计

                因公出国(境)费

                公务用车购置及运行费

                公务接待费

                小计

                公务用→车购置费▓

                公务用▃车运行费

                小计

                公务用车购置费

                公务◆用车运行费

                小计

                公务用车购置费

                公务用想要去研究水行遁术车运行费



























































































                五、政府性基金预算财政拨款支出表

                政府性基金预算财政拨款支出表

                单位:万元

                功能分类科目

                2018年执行数(决算数)

                2019年预算数

                2019年预朱俊州拼尽全力下算数与2018年执行数(决算数)

                科目编码

                科目名称

                合计

                基本支出

                项目支出

                增减额

                增减%

                小计

                人员经费

                日常公Ψ用经费





















                六、部门收支预算总表

                部门收支预算总表

                单位:万元

                收     入

                支     出

                项目

                预算数

                项目

                预算数

                一、财政拨款预算收△入

                788.64

                一、行政支出

                788.64

                (1)一般公共预算财『政拨款收入

                788.64

                其中:财政拨款支出

                788.64

                (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                非同级财政拨∩款支出


                二、事业︼预算收入


                二、事业支出


                其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


                其中:财政拨款支出


                纳入财政专户管理的非税收入


                非同级财政拨款支出


                三、上级补ξ助预算收入


                三、经营支出


                四、附属单╳位上缴预算收入


                四、上缴上级支出


                五、经营预算☉收入


                五、对附属单位补助支出


                六、债务预算收入


                六、投资支出


                七、非同级财政拨款预算收入


                七、债务还本支出


                八、投资预算收益


                八、其他支出


                九、其他预算收入








                本年收入☆合计

                788.64

                本年支出合计

                788.64





                十、上年结转


                九、年末结转结余


                (1)财政ξ拨款结转


                (1)财政拨款结转


                其中:一般公共预算财政■拨款收入


                其中:一般公共预算财〗政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                (2)非财政拨款结转


                (2)财政拨款结余


                其中:本级横向财政拨◇款


                其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财』政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


                十一、上年结余


                (3)非财政拨款结转


                (1)财政拨款结余


                其中:本级横向「财政拨款


                其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财◥政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


                (4)非财政拨∞款结余


                (2)非财政拨款结余


                其中:本级横向财政拨款


                其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


                (5)专用结余


                (3)专用结余


                (6)经营结余


                (4)经营结余








                收入总计

                788.64

                支出总计

                788.64

                七、部门收入总表

                部门收入总表

                单位:万元

                本年收入『合计

                财政拨款预算收入

                事业预算收入

                上级补助预算▼收入

                附属单位上缴预算收入

                经营预算收入

                债务预算收入

                非同级财政拨款预算收入

                投资预算收益

                其他预算收入


                小计

                一般公共预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

                小计

                其中:


                小计

                非本级财政拨款

                本级横向财政拨款


                非同级财政拨款(科研及辅助活动)

                纳入财政专户管理的非税收入



                788.64

                788.64

                788.64





















































































































                八、部门支出总表

                部门支出总表

                单位:万元

                本年支出合计

                行政支出

                事业支出

                经营支出

                上缴上级支出

                对附属单位补助支出

                投资支出

                债务还本支出

                其他支出

                788.64

                788.64




















































































































                泾源县黄花乡人民政府2019年

                部门预算情况说明

                一、关于泾源县黄花乡人民政府2019年财政拨款收支预ぷ算情况的总体说明

                泾源县黄花乡人民政府2019年财政拨款收支总预算788.64万元。收入预算包括:一般公共预心下不自觉地想到算拨款788.64万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:一般公共服务支出315.02万元、文化←体育与传媒支出21.44万元、社会保障和就业支出88.17万元、卫生健康支出50.08万元、农林现在这么一说水支出262.86万元、自然资源海洋气象等支出21.17万元、住房▓保障支出 29.9万元。

                二、关于泾源县黄花乡人民政府2019年一般公共预○算本年拨款情况说明

                (一)基本支出情况说明。

                泾源县黄花乡人民政府2019年一般公共预算拨款基本支出788.64万元,比2017年执行数心下想道据增加216.43 万元,增长(下降)27.4 %。其中:

                人员经费768.1万元,主要包括:基本工资90.75万元、津贴补贴151.68万元、奖金61.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.88万元、职业年金缴费17.95万元、职工基本医疗保险缴费18.56万元、公务员医疗补助缴费6.73万元、住房公积金缴费29.9万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、退休费0万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;

                公用经费76.8万元,主要包括:办公费21.8万元、印刷费0万元、电费0万元、邮电费0万元、会议费0万元、劳务0万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务』支出0万元、村级办公费55万元。

                (二)项目支出情况说明。

                泾源县黄花乡人民政府2019年一般公共预算拨款项目支出20.54万元,其中:

                1、一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)一般行政管理事务(2010302)2018年预算29.44万元,比2018年执行数据增加0万元,增长0%,主要用于人武部经费、乡人代会经费、民生服务中心运行▓经费、乡镇纪检经费、乡人大代表活动经费、取暖费、环境卫生整治经费;

                2、农林水支出(213)农村综合改革(21307)对村民委员会@和村党支部的补助(2130705)2018年预算1.2万元,比2018年执行数据增加0万元,增长0%,主要用同一时刻于村民监督委员会经费。

                三、关于泾源县黄花乡人民政府2019年一般公共预算“三公”经々费预算情况说明

                3、泾源县黄花乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

                4、2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加(减少)     万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 万元;公务用车购置□费增加(减少)0万元;公务用车运行费减少0万元,主要■原因严格控制公务车运行费用;公务接待费增加0万元。

                四、关于泾源县黄花乡人民政府2019年收支预算情况的总体说明

                泾源县黄花乡人民政府2019年收入总预算788.64万元,支〗出总预算788.64万元。

                五、其♀他重要事项的情况说明

                六、泾源县黄花乡人民政府2019年部门预算——名词解释

                附件下载:

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